5.12. "Rejestr potwierdzeń KP/KW".
Nazwa mówi chyba wszystko: tutaj możemy przeglądać wystawione potwierdzenia
kasowe (zwróćmy uwagę na "filtr wejściowy", opisany w dolnym wierszu ekranu),
jak również je usuwać, bądź wystawiać nowe. Rekordy rejestru potwierdzeń -
analogicznie do wpisów "dziennika przepływu towaru" - nie posiadają własnych
"ekranów szczegółowych", ze względu na niewielką ilość zawieranych
informacji. Można wszakże - podobnie, jak i tam - zajrzeć bezpośrednio stąd
w dane kontrahenta bądź faktury/rachunku, jeśli taki był powód przyjęcia
(bądź wydania) gotówki.
Zwróćmy uwagę, że potwierdzenia KP/KW możemy wystawiać na 3 różne sposoby:
- bezpośrednio z omawianego modułu KP/KW (klawisz Insert )
- z modułu "Faktur/rachunków" (Operacje -> Dup/kopia/przelew)
- z modułu "Kontrahenci" (Operacje -> Redaguj pismo -> KP/KW)
W tym pierwszym przypadku mamy także możliwość pobierania gotówki z
kasy na potrzeby własne (wystarczy nacisnąć Enter bez podawania
identyfikatora kontrahenta, zostawiając pole okienka puste), jak
również dokonywania wpłat własnych.
Jeśli korzystamy z drukarki fiskalnej, potwierdzenia wpłaty/wypłaty
będą drukowane bezpośrednio na jej taśmie papieru, z pominięciem
wydruku na drukarce komputerowej (nawet, jeśli takowa jest podłączona)
- oczywiście będąc jednocześnie odnotowane w bazie. W przeciwnym
przypadku wydruk nastąpi na papierze drukarki komputerowej.
W razie korzystania także i z szuflady na gotówkę, podłączonej do
stosownego złącza drukarki fiskalnej (i włączenia opcji Szuflada
w ustawieniach lokalnych) - po wydruku potwierdzenia nastąpi jej
otwarcie.
Analogicznie, jak to było w przypadku dokumentów magazynowych, także
i tutaj naciśnięcie klawisza Enter na podświetlonym numerze
wybranego potwierdzenia KP/KW przywoła na ekran okno dialogowe modułu
wydruku, umożliwiając wydrukowanie kopii dowodu.
Poprzednia strona |
Następna strona |
Spis treści
Strona główna serwisu programu